O Modelo 303 é a declaración trimestral do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE), unha obriga fiscal fundamental para a maioría de autónomos e pemes en España. A súa correcta presentación é vital para evitar problemas coa Axencia Tributaria. Coa data de referencia actual en 2026-08-14, é crucial prepararse para as novidades que se aveciñan.
Pasos Esenciais para a Declaración do IVE
Preparar o Modelo 303 require unha contabilidade organizada e un seguimento constante. Aquí detallamos os pasos clave:
1. Recollida de Facturas: É o primeiro e máis importante paso. Necesitarás todas as facturas emitidas (IVE repercutido) e recibidas (IVE soportado) do trimestre. Manter un rexistro diario ou semanal evita o caos de última hora.
2. Clasificación e Cuantificación do IVE: Separa as facturas por tipo de IVE (xeral, reducido, superreducido) e actividade. Calcula o total de IVE repercutido (o que cobraches aos teus clientes) e o IVE soportado (o que pagaches aos teus provedores).
3. Cálculo do Resultado: A diferenza entre o IVE repercutido e o IVE soportado determinará se o resultado é a ingresar (se cobraches máis IVE do que pagaches) ou a devolver/compensar (se pagaches máis IVE do que cobraches).
4. Revisión e Presentación: Antes de presentar, revisa todos os datos minuciosamente. Os prazos para a presentación son ata o día 20 dos meses de xaneiro, abril, xullo e outubro para o trimestre anterior.
A Revolución Dixital: VeriFactu e a Factura Electrónica
O panorama fiscal está a piques de transformarse significativamente coa implementación da factura electrónica obrigatoria baixo o regulamento VeriFactu. Esta novidade terá un impacto directo en como xestionas e declaras o teu IVE, simplificando enormemente a preparación do Modelo 303.
As datas clave que debes ter en mente son:
* 1 de xaneiro de 2027: Límite obrigatorio para sociedades.
* 1 de xullo de 2027: Límite obrigatorio para autónomos e micropemes. Podes consultar máis detalles sobre cando é obrigatorio VeriFactu.
Esta dixitalización non só busca combater a fraude, senón tamén optimizar os procesos para o contribuínte. Un software de facturación adaptado a VeriFactu permitirache automatizar gran parte da recollida e clasificación de datos. A API VeriFactu e a integración ERP VeriFactu serán esenciais para conectar o teu sistema contable directamente coa AEAT. Isto facilitará enormemente a pasarela VeriFactu para software, permitindo, por exemplo, importar Factusol a VeriFactu, importar Sage 50, importar Holded ou incluso importar Excel a VeriFactu de forma áxil e sen erros.
Consellos para unha Presentación Impecable
* Mantén a túa contabilidade ao día: Non esperes ao último momento. Unha xestión continua aforrarache estrés e erros.
* Dixitaliza os teus documentos: Escanea e garda todas as túas facturas. A transición á factura electrónica farao aínda máis fácil.
* Utiliza un software de xestión: Un bo programa de facturación e contabilidade axudarache a levar un control preciso e a xerar o Modelo 303 de forma case automática. Isto é especialmente relevante para VeriFactu para autónomos.
* Revisa as novidades lexislativas: A normativa fiscal está en constante cambio. Mantente informado para aplicar correctamente as deducións e exencións.
Non deixes a preparación do teu Modelo 303 para o último día. A anticipación e a adaptación ás novas tecnoloxías, como VeriFactu, son os teus mellores aliados para unha xestión fiscal eficiente e sen sorpresas. En Fakturia.es, ofrecémosche un software de facturación intuitivo e completamente adaptado á Lei Antifraude e á inminente normativa VeriFactu, para que o teu negocio estea sempre ao día.