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Equipo Fakturia

Cómo Preparar el Modelo 303 del Trimestre con la Vista en VeriFactu (2026)

El Modelo 303 es crucial para autónomos y pymes. Prepara tu declaración de IVA trimestral de forma eficiente, anticipando los cambios que traerá la factura electrónica obligatoria y VeriFactu en 2027.

El Modelo 303, la declaración trimestral del IVA, sigue siendo una cita ineludible para la mayoría de autónomos y pymes en España. A fecha de agosto de 2026, la correcta preparación de este modelo no solo es una obligación fiscal, sino también una oportunidad para asegurar la salud financiera de tu negocio, especialmente con los cambios que se avecinan en la facturación electrónica.

¿Qué necesitas para preparar el Modelo 303?

La base de una declaración de IVA sin errores reside en una contabilidad organizada. Necesitarás recopilar y clasificar:

* IVA devengado: El IVA repercutido en tus facturas emitidas por ventas y servicios.

* IVA soportado: El IVA que has pagado en tus facturas recibidas por compras y gastos deducibles.

* Rectificaciones y operaciones intracomunitarias: Si aplica a tu caso.

Es fundamental que todas tus facturas cumplan los requisitos legales y que estén correctamente registradas.

El Impacto de VeriFactu en tu Modelo 303

Aunque la obligación general de VeriFactu para autónomos y micropymes entra en vigor el 1 de julio de 2027 (para sociedades, el 1 de enero de 2027), es vital empezar a prepararse ahora. El sistema VeriFactu revolucionará la forma en que tus datos de facturación se comunican a la AEAT, impactando directamente en la preparación y validación de tu Modelo 303.

Con VeriFactu, tus facturas se enviarán a Hacienda casi en tiempo real, lo que significa que la información de IVA devengado y soportado estará más accesible y verificable. Esto reducirá la carga de trabajo manual y el riesgo de errores. Para saber más sobre los plazos, puedes consultar cuándo es obligatorio VeriFactu.

Optimización y Software: La clave para una transición suave

La digitalización es tu mejor aliada. Utilizar un software de facturación adaptado a la Ley Antifraude y VeriFactu es crucial. La integración ERP VeriFactu simplificará enormemente la recopilación de datos. Muchos programas ya están trabajando en su adaptación para ofrecer una pasarela VeriFactu para software robusta.

Si actualmente usas diferentes sistemas, es el momento de planificar cómo se comunicarán. La capacidad de importar Factusol a VeriFactu, importar Sage 50 o importar Holded directamente a tu plataforma de gestión VeriFactu será un factor determinante. Incluso para quienes manejan sus registros en hojas de cálculo, la opción de importar Excel a VeriFactu será una solución práctica para la transición. La clave es que la API VeriFactu permita una comunicación fluida entre tu sistema de facturación y la AEAT.

Consejos para una declaración sin sobresaltos

1. Revisa tus facturas: Asegúrate de que todas las facturas emitidas y recibidas estén correctas, completas y cumplan con los requisitos fiscales.

2. Clasifica correctamente: Separa el IVA deducible del no deducible. Recuerda que no todo el IVA soportado es deducible.

3. Concilia tus cuentas: Compara tus registros contables con tus extractos bancarios.

4. Anticipa el pago: Si el resultado es a ingresar, ten previsto el importe para evitar recargos.

5. Mantente informado: Las normativas fiscales evolucionan. Estar al día con la Ley Antifraude y VeriFactu te evitará sorpresas. Para autónomos, entender su adaptación es clave: autónomos y VeriFactu.

Preparar el Modelo 303 es más que rellenar un formulario; es una gestión activa de tu IVA. Con la inminente llegada de VeriFactu, la automatización y la precisión serán tus mayores ventajas.

En Fakturia.es, estamos comprometidos con la digitalización de tu negocio. Nuestro software de facturación está diseñado para adaptarse a la Ley Antifraude y a las futuras exigencias de VeriFactu, garantizando que la preparación de tu Modelo 303 sea tan sencilla y eficiente como sea posible.

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